2022年1月6日至18日,集團審計部對所屬17家單位開展2021年度審計工作考核和調(diào)研工作。此次考核審計部認真籌劃,以審計報告質(zhì)量、審計整改和結(jié)果運用、審計部門差異化考核為重點,制訂了本次考核內(nèi)容,充分發(fā)揮考核指揮棒作用。同時為達到相互交流、取長補短、公平公正的目的,本次考核抽調(diào)了14名內(nèi)審人員組成考核組共同參與考核。
考核過程中,考核組成員和被考核單位就如何加強審計工作管理、提升報告質(zhì)量、審計人員差異化考核等進行了充分交流,各單位介紹了自身一些好的經(jīng)驗做法,同時對標對表,認真審視自身存在的不足,達到了共同提高的目的。為保證審計報告質(zhì)量的評價公開透明,審計部創(chuàng)新方式,1月17日抽調(diào)了7家單位審計部負責人組成專家組,采用集中評比、統(tǒng)一打分、公開計分的方式,對所屬單位的審計報告質(zhì)量進行評比,形成最終考核結(jié)果。
本次考核結(jié)果表明,經(jīng)過三年多的推動和發(fā)展,集團審計環(huán)境得到了較大改善和提高,多數(shù)單位黨委高度重視審計工作,審計人才能力建設得到了提高,審計報告質(zhì)量較以往有大幅提升,整改結(jié)果得到了進一步運用。
2022年,在集團黨委的統(tǒng)一部署下,集團審計工作將繼續(xù)推動構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計監(jiān)督體系;立足審計自身建設,聚焦主責主業(yè),依法依規(guī)履行監(jiān)督職責,推動所屬單位黨委、審計委員會、分協(xié)管審計領(lǐng)導、審計部門履職盡責,為集團公司“十四五”高質(zhì)量發(fā)展保駕護航!